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穆棱市文化广电和北京pk10 2019年部门预算

发布时间: 2018-02-25    作者: 刘芳     浏览次数:

 

穆棱市文化广电和北京pk10 2019年部门预算

 

 

第一部分概况

一、部门主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全市文化广播电视事业、文化广播电视产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进全市文化和旅游融合发展。

(三)管理全市重大文化活动,组织实施重大广播电视公益活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设,指导文化艺术、广播电视重点设施建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展,推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市文化遗产保护,推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管,推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十)指导全市文化市场综合执法,组织查处市、乡两级文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,组织查处和督办全市性、跨区域大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作,组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。

(十二)指导全市文物、博物馆的业务工作,负责管理和指导全市考古工作。

(十三)协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作,负责文化遗产申报、监管工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定重点文物保护单位的有关工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。

(十四)负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导实施广播电视节目评价工作,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。

(十五)负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展。

(十六)负责对全市广播电视节目传输覆盖,安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。

(十七)负责文化、广播电视、电影和旅游安全生产工作。

(十八)指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职责划转。将市文物管理所承担的市级文物保护单位原址保护措施审批职责划入市文化广电和北京pk10 。

二、部门机构设置市文化广电和北京pk10 设下列内设机构:

(一)综合办公室

负责全局综合、协调、检查和督办工作;起草全市文化、广播、影视、旅游事业发展战略和年度计划、总结;负责目标管理、文电、机要、档案、信息、会务、党建和答复人大、政协建议、议案、提案等工作。负责全系统信访稳定工作。起草并组织实施全市本系统人才培养、选拔、使用规划和年度计划;组织专业职称评审和继续教育培训工作;负责机关、直属单位的人事编制、劳动工资、奖惩等管理工作。负责局机关和离退休人员的服务工作。负责全系统财务、预算、审计、统计工作;监督全系统财务和国有资产管理工作;负责局机关财务管理;负责机关后勤事务管理;指导文化、广播电视、旅游行业的行政审批和综合执法工作;负责全系统普法工作。

(二)文化事业股

负责制订文化发展规划;负责公共文化服务体系发展的方向和公共文化机构科学布局指导;监督指导师艺术创作、艺术表演、艺术生产和艺术培训;指导文化技术工作开展;指导对外文化交流与合作;指导公共文化机构业务工作;指导乡镇综合文化站建设工作;指导社会力量兴办文化团体的建设工作;组织推荐、申报文物保护单位;负责全市非物质文化遗产保护、传承和普及,组织普查、申报各级名录,扶持代表性传承人和传习场所建设工作;负责“农家书屋”建设工作;组织开展“全民阅读”活动;负责文化志愿者工作。

(三)广电事业股

负责制订广播、电影、电视发展规划;监管和指导广播电视的宣传工作,把握好广播电视的舆论导向,防止各政治责任类事故发生;负责记者证的申请、呈报、审核、发放;监督指导电影放映工作。负责台站的频率及功率的置配和专用频道的管理,依法对广播影视播出、放映、转播、发射、接收、传输机构技术的指导和监管;负责相关科技成果的推广应用和技术奖项的评比;监督指导广播电视节目奖项评奖;指导监管广播电视广告播放。

(四)旅游产业办

负责全市旅游市场政策、发展规划并组织实施。对全市旅游市场经营进行规范和行业监管。承担全市旅游行业信用体系建设工作。承担旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准的监督实施。监管旅游市场服务质量,指导服务质量提升。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。拟订全市旅游安全监督管理的规章制度、标准和安全规划并组织实施。负责指导监督旅游安全生产工作并开展监督工作。

(五)经济综合办

承办市委、市政府交办的和上级部署涉及本系统的各项工作。负责重点工作的推进落实;负责招商引资、项目建设;固定资产投资,项目争取资金;负责党建为民三服务工作。

机关党的机构。负责机关和所属单位的党群工作。

三、部门人员构成市文化广电和北京pk10 下属单位有微波站,电视台、文化馆、朝文馆、博物馆、文物管理所、图书馆、文化市场综合执法大队几个基层单位,机关行政编制17个,参公编制5个,事业编128个,离退休共计81人。设局长1名,副局长1名。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

表附后上传

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3

2019年,财政拨款收支总预算 1938.97 万元。收入包括: 一般公共预算收入1891.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、专项收入 45 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入2.08万元、上级补助收入0万元、其他收入0.66万元;支出包括: 基本支出 1780.97万元,项目支出158 万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算1938.97万元。包括: 本级一般公共预算收入 1891.23 万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入 0 万元。支出包括: 文化体育与传媒支出1418.31万元,社会保障和就业支出193.03万元,卫生健康支出96.04万元。住房保障支出231.59万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6

2019年,文化广电和北京pk10 一般公共预算基本支出1733.23万元。其中:

人员经费1617.46万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费115.77万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,本单位一般公共预算支出1733.23万元,其中:

(一)机关工资福利支出 1617.46 万元,主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费193.03万元、住房公积金231.59万元。

五、政府性基金支出表(附表8

2019年,本单位政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0 万元。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9

2019年,本单位基金预算支出 0 万元,比上年预算数增加0 万元。支出包括: 无

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10

2019年,本单位政府性基金预算支出0 万元,比上年预算数增加 0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11

2019年,本单位“三公”经费预算数为2.61万元,与2018年预算数持平。

因公出国(境)经费 0 万元,与2018年预算数持平。

公务接待费 0.71 万元,比2018年预算数减少 0.09 万元,下降 11 %,主要原因是削减招待费用。

公务用车购置及运行经费 19000 万元。其中: 公务用车购置 0 万元,比2018年预算数减少 0 万元-

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费及事业运行经费

2019年,本系统机关运行经费财政拨款预算115.77万。

(二)政府采购情况

2019年,本系统政府采购预算总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,本系统共有国有资产万元。一是房屋共平方米,账面价值万元。二是车辆0台,账面价值万元,其中: 一般公务用车 0 台、执法执勤用车 0 台。三是单位价值50万元以上的大型设备 0 台(套),账面价值万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年本系统实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金金额 158 万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入: 反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款: 反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入: 指除上述各项以外的收入。主要是: ---

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费: 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、预算绩效管理: 是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和北京pk10全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话: 3138522联系人: 王珍梅

 

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